(一)因公出国(境)费支出 0万元。年初预算数0 万元,全年使用财政拨款安排上思县民族宗教事务局机关、 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括: 因公出国(境)费较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因是本部门无因公出国(境)费支出。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,上思县民族宗教事务局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因是本部门无公务用车购置及运行费支出 。 (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 公务用车购置及运行费较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的原因本部门无公务用车购置及运行费支出。 本部门2018年度机关运行经费支出6.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和保持一致),比年初预算数增加2.1万元,增长38%。主要原因是:办公人员增加,比2017年增加2.1万元,增长38%。主要原因是:办公人员增加。(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要原因是本部门无公务用车购置及运行费支出;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |