6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有上年结结转和结余资金。 (二)本部门2018年度总支出549.20万元,其中本年支出549.20万元, 较2017年度决算数减少20.21万元,下降4%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出(类)98.18万元:主要用于宗教工作人员经费、办公经费等,较2017年度决算数减少万251.23元,增长(下降)71.9%,主要原因是节约减少开支。 2.社会保障和就业支出(类)23.95万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加减少21.53万元,下降47.34%,主要原因是减少社会保障和就业支出。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.1万元:主要用于医疗卫生与计划生育支出,较2017年度决算数增加0.33万元,增长8%,主要原因是增加医疗卫生与计划生育支出。 4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配 。 5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有年末结转和结余资金。 上思县民族宗教事务局2018年度一般公共预算支出459.20万元,较2017年度决算数减少20.21万元,下降4%。其中:基本支出64.02万元,项目支出485.18万元。 上思县民族宗教事务局2018 年度一般公共预算支出年初预算为420万元,支出决算为549.20万元,完成年初预算的123.5%。 (一)一般公共服务支出(类)年初预算为30.5万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的117%,预决算差异增加人员经费、办公经费支出。。主要用于商品和服务支出。 (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为23万元,支出决算为23.95万元,完成年初预算的103%,预决算差异的原因是增加社会保障和就业支出。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.3万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的 9.3%,预决算差异的原因是人员变动减少了医疗保障支出。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (一)工资福利支出30.66万元,完成年初预算的103%。预决算差异的原因是人员。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等。 (二)商品和服务支出16.22万元,完成年初预算的146%。预决算差异的原因是增加工作宣传经费。主要用于办公费、印刷费。 (三)对个人和家庭的补助17.15万元,完成年初预算的100%。无预决算差异。主要用于离休费、退休费等。四、2018年度政府性基金支出决算情况 上思县民族宗教事务局2018年度政府性基金支出万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 上思县民族宗教事务局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。 “三公”经费支出总额共0万元,较2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,增减变动的原因是本部门无“三公”经费支出。 |